北京市懷柔區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會

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      北京市懷柔區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2025年部門預(yù)算公開說明

      作者:辦公室 2025-01-22

      一、基本情況

      (一)北京市懷柔區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會辦公室是北京市懷柔區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會(簡稱區(qū)人大常委會)的工作部門,具體承擔(dān)區(qū)人大常委會的日常事務(wù)性工作。

      (二)單位地址:北京市懷柔區(qū)府前街10號。

      (三)區(qū)人大常委會為行政機關(guān),機構(gòu)數(shù)1個,機構(gòu)規(guī)格為局級,現(xiàn)內(nèi)設(shè)處級機構(gòu)9個(財務(wù)不獨立),分別為辦公室、代表工作委員會、法制工作委員會、城建環(huán)保辦公室、財政經(jīng)濟辦公室、教科文衛(wèi)體辦公室、農(nóng)村辦公室、研究室、信訪辦公室。區(qū)人大常委會設(shè)機關(guān)工會。常委會辦公室內(nèi)設(shè)事業(yè)單位1個,北京市懷柔區(qū)人大代表管理中心(財務(wù)不獨立)。

      (四)區(qū)人大常委會主要職責(zé)

      1、在本行政區(qū)域內(nèi),保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常委會決議的遵守和執(zhí)行。

      2、召集區(qū)人民代表大會會議,領(lǐng)導(dǎo)和主持區(qū)人民代表大會代表的選舉;在區(qū)人民代表大會閉會期間,補選出席市人民代表大會的代表和罷免個別代表。

      3、討論決定本行政區(qū)域的政治、經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護、民政、民族工作的重大事項;決定對本區(qū)國民經(jīng)濟社會發(fā)展計劃和預(yù)算的部分變更;決定區(qū)人民法院院長、區(qū)人民檢察院檢察長提請討論決定的重大問題;決定授予地方的榮譽稱號。

      4、監(jiān)督區(qū)人民政府、區(qū)監(jiān)察委員會、區(qū)人民法院和區(qū)人民檢察院的工作;撤銷下一級人民代表大會的不適當(dāng)?shù)臎Q議;撤銷區(qū)人民政府不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令;聯(lián)系區(qū)人民代表大會代表,受理人民群眾對上述機關(guān)和國家工作人員的申訴和意見。

      5、在區(qū)人民代表大會閉會期間,決定副區(qū)長的個別任免;在區(qū)長和區(qū)人民法院院長、區(qū)人民檢察院檢察長因故不能擔(dān)任職務(wù)的時候,從區(qū)人民政府、人民法院、人民檢察院副職領(lǐng)導(dǎo)人員中決定代理的人選;決定代理檢察長,須報上一級人民檢察院和人民代表大會常務(wù)委員會備案;

      6、根據(jù)區(qū)長的提名,決定區(qū)人民政府組成人員的任免,報上一級人民政府備案;按照人民法院組織法和人民檢察院組織法的規(guī)定,任免人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員,任免人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員。

      7、在區(qū)人民代表大會閉會期間,決定撤銷個別副區(qū)長的職務(wù);決定撤銷由它任命的本級人民政府其他組成人員,人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員,以及人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員的職務(wù)。

      (五)本部門預(yù)算僅為本級預(yù)算,無下屬預(yù)算單位在內(nèi)的匯總預(yù)算。

      二、預(yù)算收支增減變化情況說明

      2025年我單位一般公共預(yù)算收入安排2319.6248萬元,比2024年預(yù)算收入2138.0948萬元增加了181.53萬元,同比增長8.49%;2025年我單位一般公共預(yù)算支出安排2319.6248萬元,比2024年預(yù)算支出2138.0948萬元增加了181.53萬元,同比增長8.49%。

      三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

      2025年本部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排169.3萬元,比上年增加50.3萬元,增加的主要原因:由于調(diào)整公用經(jīng)費支出標準,及物價上漲等。

      名詞解釋:機關(guān)運行經(jīng)費為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

      四、政府采購安排情況說明

      我單位2025年政府采購一般公共預(yù)算財政撥款75.955萬元。支出詳見政府采購預(yù)算表。

      五、“三公”經(jīng)費增減變化原因等說明信息

      2025年我單位三公”經(jīng)費預(yù)算安排21.9萬元,比2024年預(yù)算22.9萬元減少1萬元。嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,厲行勤儉節(jié)約。支出詳見“三公經(jīng)費”預(yù)算表。

      名詞解釋:“三公”經(jīng)費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      六、政府購買服務(wù)預(yù)算說明

      我單位2025年預(yù)算安排政府購買服務(wù)項目3個,金額共計44.558萬元。

      七、項目支出績效目標情況說明

      本部門2025年預(yù)算項目21個,金額共計443.908萬元,其中財政撥款預(yù)算項目21個,金額共計443.908萬元,均按要求填報了《項目支出績效目標申報表》。

      八、重點行政事業(yè)性收費情況說明

      本部門無行政事業(yè)性收費工作。

      九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明

      本部門不涉及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況。

      十、國有資產(chǎn)占用情況說明

      截止2024底,本部門固定資產(chǎn)總額1372.030711萬元,其中:車輛7207.836516萬元;單位價值50萬元以上通用設(shè)備,單位價值100萬元以上專用設(shè)備

      附件1部門預(yù)算收支總表2025.xls

      附件2部門預(yù)算收入總表2025.xls

      附件3部門預(yù)算支出總表2025.xls

      附件4財政撥款收支總表2025.xls

      附件5一般公共預(yù)算支出表2025.xls

      附件6一般公共預(yù)算基本支出2025.xls

      附件8“三公“經(jīng)費預(yù)算表2025.xls

      附件7一般預(yù)算基本支出-按經(jīng)濟分類2025.xls

      附件9政府性基金預(yù)算支出表2025.xlsx

      附件10政府采購表2025.xls

      附件11部門預(yù)算政府經(jīng)濟預(yù)算表.xls

      附件12 政府購買服務(wù)預(yù)算表.xls

      附件13 預(yù)算績效目標申報表2025.xlsx